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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0017074
Monto de la Factura
₲ 1.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209093
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.293.938

Retención DNCP
₲ 4.850
Retención IVA
₲ 37.500
Retención Renta
₲ 37.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-213478
Monto Contrato
₲ 8.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.104.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.104.318

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412726
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales