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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003753
Monto de la Factura
₲ 19.980.250
Nro. Solicitud de Transferencia
87843
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.802.324

Retención DNCP
₲ 70.476
Retención IVA
₲ 544.916
Retención Renta
₲ 544.916
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-219336
Monto Contrato
₲ 56.620.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.282.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.282.231

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408220
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehiculos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo