Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 1.113.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110847
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.108.548
Retención DNCP
₲ 4.452
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
024-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-92004
Monto Contrato
₲ 36.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.210.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.143.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276119
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Periódicos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH