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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000545
Monto de la Factura
₲ 7.538.200
Nro. Solicitud de Transferencia
60602
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.538.200

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12004-11-25606
Monto Contrato
₲ 14.116.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.424.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.424.247

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213731
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas y cámaras de aire
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores