Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000652
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            52889
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            10-05-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-06-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-06-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.814.546
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 21.818
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 163.636
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA
        
                                    RUC
                            
            1744334-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            144
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12006-17-150283
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 60.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 58.145.457
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 58.145.457
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            328905
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA EN EL MARCO DE LA LEY 1016/1997
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
        