Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001379
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68519
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.091
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-144488
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.505.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.505.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328837
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Muebles
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas