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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-1105790
Monto de la Factura
₲ 32.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187268
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.431

Retención DNCP
₲ 114
Retención IVA
₲ 873
Retención Renta
₲ 582
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-138532
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.334.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.334.445

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321274
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas