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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 10.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85412
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.566.877

Retención DNCP
₲ 35.850
Retención IVA
₲ 274.364
Retención Renta
₲ 182.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-136126
Monto Contrato
₲ 25.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.601.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.601.899

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323509
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Papeleria y Otros en apoyo a la Asamblea de Gobernadores del BID y CII
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas