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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001116
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99828
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.847.069

Retención DNCP
₲ 25.658
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 130.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
2/217
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-135137
Monto Contrato
₲ 88.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.494.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.494.735

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317723
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS PARA OFICINA DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios