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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021832
Monto de la Factura
₲ 885.800
Nro. Solicitud de Transferencia
96627
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 882.579

Retención DNCP
₲ 3.221
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
40/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-146830
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.554.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.554.183

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334508
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios