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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 3.817.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19919
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.817.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO CARLOS MENDEZ GAMARRA
RUC
3293411-4
Número de Contrato
33/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60261
Monto Contrato
₲ 3.817.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.629.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.629.898

Datos de la Licitación

ID de Licitación
244620
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TERMOS Y CONSERVADORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1