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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000681
Monto de la Factura
₲ 1.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66176
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.770.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49418
Monto Contrato
₲ 1.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.763.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.763.692

Datos de la Licitación

ID de Licitación
237502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)