Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039102
Monto de la Factura
₲ 9.312.600
Nro. Solicitud de Transferencia
66188
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.312.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INCA IND.Y COM.S.A.
RUC
80003264-0
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49419
Monto Contrato
₲ 9.312.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.856.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.856.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)