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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000876
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64152
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.800.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50784
Monto Contrato
₲ 40.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.761.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.761.687

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231132
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA PLANTA TRATADORA DE AGUA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)