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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004490
Monto de la Factura
₲ 9.350.136
Nro. Solicitud de Transferencia
57920
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.350.136

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
17/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50026
Monto Contrato
₲ 76.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.009.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.009.163

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238756
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)