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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000525
Monto de la Factura
₲ 105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89465
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
29/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53161
Monto Contrato
₲ 48.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.663.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.663.616

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234315
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado y Engrase para Vehículos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional