Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037873
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102455
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53531
Monto Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.835.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.835.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231249
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)