Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000152
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.856.600
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            81438
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-08-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-08-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.856.600
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ROBERTO CARLOS MENDEZ GAMARRA
        
                                    RUC
                            
            3293411-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            19/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-12-54493
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 7.856.600
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 7.471.484
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.471.484
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            234710
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            S1- Sub Unidad N°1 
        