Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001242
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 752.950
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            61037
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-05-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            21-06-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-06-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 752.950
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
        
                                    RUC
                            
            774435-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            44
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-12-64324
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.375.700
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.063.175
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 6.063.175
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            239871
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA Y OTROS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        