Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000086
Monto de la Factura
₲ 12.471.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63227
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
25-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.471.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
24/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50186
Monto Contrato
₲ 12.471.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.859.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.859.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA , ESCRITORIO Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)