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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025431
Monto de la Factura
₲ 1.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64070
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.850.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55368
Monto Contrato
₲ 11.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.289.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.289.537

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233209
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FUMIGACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)