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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 28.668.180
Nro. Solicitud de Transferencia
63032
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.668.180

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50612
Monto Contrato
₲ 28.791.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.380.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.380.592

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232966
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Papel
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu