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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013985
Monto de la Factura
₲ 238.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66157
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49414
Monto Contrato
₲ 238.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.152

Datos de la Licitación

ID de Licitación
237502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)