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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000534
Monto de la Factura
₲ 4.078.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72007
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.878.104

Retención DNCP
₲ 14.533
Retención IVA
₲ 111.218
Retención Renta
₲ 74.145
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMBARIE S.R.L.
RUC
80029153-0
Número de Contrato
290
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-65796
Monto Contrato
₲ 6.117.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.817.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.817.156

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)