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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 7.424.400
Nro. Solicitud de Transferencia
66059
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.424.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO CARLOS MENDEZ GAMARRA
RUC
3293411-4
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52296
Monto Contrato
₲ 9.278.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.823.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.823.589

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1