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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003823
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93145
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56070
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.705.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.891

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235525
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)