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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003496
Monto de la Factura
₲ 740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97679
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 740.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
28/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53670
Monto Contrato
₲ 112.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.984.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.984.756

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238935
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)