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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000891
Monto de la Factura
₲ 4.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74712
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.450.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGRIPINA ARIAS DE RODRIGUEZ
RUC
1375744-0
Número de Contrato
011-2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50568
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.453

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233801
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1