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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000183
Monto de la Factura
₲ 7.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63217
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
25-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.480.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
18/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50254
Monto Contrato
₲ 7.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.113.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.113.344

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA , ESCRITORIO Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)