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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005365
Monto de la Factura
₲ 1.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38855
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.990.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DAVID FERNANDEZ REYES
RUC
2084616-9
Número de Contrato
17/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54530
Monto Contrato
₲ 63.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.036.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.036.595

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239292
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Impresoras
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3