Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005004
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95103
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
14-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID FERNANDEZ REYES
RUC
2084616-9
Número de Contrato
17/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54530
Monto Contrato
₲ 63.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.036.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.036.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239292
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Impresoras
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3
