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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003979
Monto de la Factura
₲ 14.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52709
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
14-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.695.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50905
Monto Contrato
₲ 20.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.965.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.965.863

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234980
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1