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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000763
Monto de la Factura
₲ 183.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48624
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
14-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47704
Monto Contrato
₲ 183.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.348

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229488
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)