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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 2.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52726
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
30-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.240.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50439
Monto Contrato
₲ 2.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.130.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.130.199

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234147
Nombre de la Licitación
INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)