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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000899
Monto de la Factura
₲ 7.377.500
Nro. Solicitud de Transferencia
89554
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2012
Fecha de la Transferencia
13-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.377.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGRIPINA ARIAS DE RODRIGUEZ
RUC
1375744-0
Número de Contrato
017-2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50899
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1