Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006647
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83367
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
269
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-65752
Monto Contrato
₲ 6.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.086.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.086.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242063
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS REACTIVOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
