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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 44.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108536
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.250.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I
RUC
80020496-4
Número de Contrato
282
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-66137
Monto Contrato
₲ 44.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.080.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.080.946

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)