Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            019-003-0148744
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 196.720
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            64066
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-06-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-07-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-07-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 196.720
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PIRO`Y S.A.
        
                                    RUC
                            
            80000505-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            03/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-12-52021
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.595.580
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.468.349
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.468.349
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            239110
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS VARIOS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            S3 - Sub-Unidad Nº3
        