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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000580
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108325
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.450.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-58257
Monto Contrato
₲ 2.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.329.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.329.906

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238754
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)