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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008284
Monto de la Factura
₲ 24.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54982
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.575.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
212/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62208
Monto Contrato
₲ 81.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.720.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.720.604

Datos de la Licitación

ID de Licitación
243356
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS ODONTOLOGICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)