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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000970
Monto de la Factura
₲ 22.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59399
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.400.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO OVIEDO GIMENEZ
RUC
4597047-5
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62852
Monto Contrato
₲ 72.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.301.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.301.993

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)