Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026493
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22603
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55382
Monto Contrato
₲ 3.767.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.595.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.595.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234748
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1