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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 1.477.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79968
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.477.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53870
Monto Contrato
₲ 1.477.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.472.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.472.235

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234262
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)