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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001213
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64263
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HECTOR SANTIAGO GARCIA CANE
RUC
3388858-2
Número de Contrato
59/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60098
Monto Contrato
₲ 450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.396

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238809
Nombre de la Licitación
MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICNA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)