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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000693
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64304
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61834
Monto Contrato
₲ 22.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.303.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.303.983

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233608
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Electrodomesticos, Equipos de Oficinas y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)