Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000262
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.800.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            117361
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            25-10-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-12-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-12-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.800.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
        
                                    RUC
                            
            2888010-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            028-2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-12-53931
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 36.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 31.606.864
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 31.606.864
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            233761
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            S1- Sub Unidad N°1 
        