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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020243
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66309
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA G&M
RUC
80044318-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53505
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.423.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.423.534

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232970
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Lubricantes y Afines
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu