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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 26.376.800
Nro. Solicitud de Transferencia
121747
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.376.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LORENA CATALINA MANCUELLO SANCHEZ
RUC
2383042-5
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53088
Monto Contrato
₲ 106.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.745.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.745.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239555
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1