Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000364
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 45.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            94796
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-08-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-10-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-10-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 45.000.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
        
                                    RUC
                            
            80016715-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            273/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-12-64970
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 45.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 42.794.181
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 42.794.181
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            246374
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA PARA EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        