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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001346
Monto de la Factura
₲ 527.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81589
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50018
Monto Contrato
₲ 23.324.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.204.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.204.677

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)